Årsavslut och uppläggning av nytt bokföringsår
Så här avslutar du ett bokföringsår och skapar ett nytt.
Kostnadsställe följer företagets räkenskapsår och avslutas samtidigt som du gör årsavslut.
Arbetsgång Årsavslut
- Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt företag. Märk lagringsmediet "Före årsavslut", företagsnamn, datum och signatur.
- Lägg upp nytt räkenskapsår, om du inte gjort det tidigare. Välj Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföringsår - Skapa nytt år. Ange det nya årets start och slut.
- Nu ska du välja den kontoplanstyp som du ska använda för nästa år. Du kan välja en annan kontoplanstyp än den du har använt tidigare, eller fortsätta att använda den befintliga kontoplanen.
- Om du har valt att använda den befintliga kontoplanen kommer det nu upp en bild med information om de val du har gjort. När du ser att allt är OK väljer du Slutför. Om det är något du vill ändra väljer du Föregående och ändrar det du vill ändra.
- Om du har valt alternativet Gör om kontoplan får du upp en bild där du kan välja kontoplan, t ex om du har gjort en egen kan du leta upp den genom att välja Bläddra. Klicka på Nästa.
- Nu kommer du till en bild med information om vad du har valt.
- När du vill fortsätta med bokslutsarbetet väljer du Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföringsår - Välj Bokföringsår och aktiverar föregående bokföringsår. Kontrollera att du är inne i rätt år i nedre högra hörnet på bildskärmen.
- Om du har några verifikationer som tillhör det gamla året och som ännu inte är registrerade registrerar du dem nu.
- Skriv ut Balans- och Resultatrapport och använd dem som arbetsmaterial i det gamla året.
- Stäm av det gamla bokföringsåret på följande sätt, avvikelser behandlas enligt punkt 11:
Ange även om du vill att dina anteckningar ska kopieras över till nästa år.
Välj kontoplanstyp och klicka på Nästa.
När du ser att allt är rätt väljer du Slutför. Om det är något du vill ändra väljer du Föregående och ändrar det du vill ändra.
Nu kopieras budget och kontoplan. Det gamla årets utgående balanser förs över som ingående balanser i det nya året. Du ser vilket år du arbetar med i nedre högra hörnet.
Nu kan verifikationer registreras i det nya året för det löpande arbetet.
- Stäm av kassa och kontoutdrag från post och banker mot balansrapporten.
- Stäm av kundreskontralista och leverantörsreskontralista mot konton för kundfodringar och leverantörsskulder.
- Om du har Visma Fakturering ska du göra en inventering av ditt lager och registrera antalet i det programmet och sedan bokföra förändringarna i bokföringsprogrammet.
- Vid avvikelser gör du så här:
- Skriv ut huvudboken för det konto som inte stämmer. Stäm av kontot.
- Bokför korrigeringarna.
Obs! Tänk på att förändringar på balanskonton i gamla året inte automatiskt förs över till det nya året. Gå in under Arbeta med - Ingående balans - Överför UB från föreg år. Detta gör du i det nya bokföringsåret.
- Skriv ut momsrapport för sista perioden i räkenskapsåret. Kontrollera och för över till bokföringen.
- Bokför bokslutsverifikationer t ex interimsfordringar, interimsskulder och avskrivningar.
- Skriv ut balansrapport och resultatrapport och stäm av rapporterna mot bokslutsbilagorna.
- Gör bokslutsdispositioner.
- Boka om återstående resultat på balansrapporten som en verifikation vid positivt resultat debiterar du resultatkontot för redovisat resultat, vanligen konto 8999 och krediterar balanskontot för redovisat resultat, vanligen konto 2999.
- Skriv ut balansrapport och resultatrapport och kontrollera dem.
- Säkerhetskopiera till ett nytt lagringsmedium som ska arkiveras på säkert ställe t ex ett kassaskåp. Märk den "År XXXX, datum och företagsnamn". Gör ytterligare en säkerhetskopia som förvaras bland dina vanliga säkerhetskopior.
- Lås året genom att välja Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföringsår - Lås år.
När du har låst ett år kan du inte längre registrera några verifikationer för det året, men du kan skriva ut alla listor som vanligt. - Skriv ut balansrapport, resultatrapport, huvudbok och verifikationslista. Eftersom året nu är låst har rapporterna döpts om till balansräkning och resultaträkning.
- Byt bokföringsår till det nya året under Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföringsår - Välj bokföringsår.
- För över din slutliga utgående balans från föregående år genom att välja Arbeta med - Ingående balans - Överför UB från föreg år.
Nu är årsavslutet klart och du kan börja arbeta i det nya året.
Obs! Det är viktigt att du för över nytt IB innan du gör den första momsrapporten för det nya året.
Obs! Kontona kan vara olika beroende på val av kontoplan och bolagsform.
Obs! Du låser det aktiva året enbart för det aktiva företaget och inte får något annat företag. Om du svarar Ja på säkerhetsfrågan visas ytterligare en säkerhetsfråga. När du svarar Ja på den genomförs låsningen och du kan sedan inte ångra dig.
